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平成24年度決算

  • ID:3455

このページの目次

長岡京市では財政白書を作成しています。普通会計(一般会計と乙訓休日応急診療所会計をあわせたもの)の決算状況や、将来負担の分析は財政白書をご覧下さい。
財政白書

各会計の決算状況

決算状況(単位:千円)
会計名予算現額歳入額歳出額差引残額
一般会計27,259,26125,146,61824,353,292793,326
特別会計18,438,51517,891,67916,986,595905,084
合計45,697,77643,038,29741,339,8871,698,410
特別会計内訳
会計名予算現額歳入額歳出額差引残額
1)国民健康保険事業8,276,2578,093,4457,943,372150,073
2)乙訓休日応急診療所69,14776,76563,33013,435
3)公共下水道事業3,265,6782,963,7792,954,0199,760
4)介護保険事業5,169,2195,092,6895,011,27781,412
5)駐車場事業52,29054,97451,7563,218
6)後期高齢者医療事業982,209985,604945,31240,292
7)財産区623,715624,42317,529606,894
合計18,438,51517,891,67916,986,595905,084

平成24年度一般会計決算の概要をお知らせします

24年度の歳入は、財産収入、繰越金は増加したものの市税や繰入金、市債が減ったことにより、総額251億4,662万円(前年度比2.5%減)となりました。

一方歳出は、民生費や土木費は増額となりましたが、総務費や教育費では減額となり、総額243億5,329万円(同2.5%減)となりました。

なお、市の貯金である財政調整基金の24年度末残高は、前年度末より516万円増の25億9,801万円、市の借金である市債の24年度末現在高は、前年度末より4億902万円増の236億5,173万円となっています。

歳入

歳入は、一年間に市のサイフに入るお金のことです。
市の基幹的な財源である市税の収入総額は119億427万円で、前年度より1億7,727万円(1.5%)減少しました。個人市民税が1億8,662万円(3.9%)の増収となりましたが、法人市民税が景気低迷の影響を受け1億8,489万円(19.5%)の減収、固定資産税が評価替により1億4,391万円(2.9%)の減収になりました。
その他の主な増減としては、不動産売払収入の増により財産収入が1億1,365万円(649.6%)、繰越金が7,589万円(10.5%)、それぞれ増加した一方、職員退職基金のとりくずしが減ったことにより繰入金が2億6,640万円(45.0%)、学校施設の耐震化等の投資的経費が減ったことにより市債が3億3,640万円(13.6%)、それぞれ減少しました。

歳入
区 分24年度(千円)一人あたり(円)構成比
地方税11,904,270 148,809 47.3%
地方譲与税136,754 1,710 0.5%
利子割交付金46,435 581 0.2%
配当割交付金36,177 452 0.1%
株式等譲渡所得割交付金8,896 111 0.0%
地方消費税交付金771,468 9,644 3.1%
自動車取得税交付金56,466 706 0.2%
地方特例交付金63,006 788 0.3%
地方交付税2,241,363 28,018 8.9%
交通安全対策特別交付金12,675 158 0.1%
分担金・負担金419,855 5,248 1.7%
使用料及び手数料341,407 4,268 1.4%
国庫支出金3,476,693 43,460 13.8%
府支出金1,659,644 20,746 6.6%
財産収入131,149 1,639 0.5%
寄附金21,240 266 0.1%
繰入金324,976 4,062 1.3%
繰越金801,725 10,022 3.2%
諸収入562,219 7,028 2.2%
地方債2,130,200 26,629 8.5%
合  計25,146,618314,345 100.0%

「一人あたり」は、決算額を平成25年4月1日の人口総数7万9,997人で割った額です。

  • 依存財源と自主財源
    地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい、反対に国や府の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入を依存財源といいます。地方税、分担金・負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入が自主財源に区分され、地方交付税、国庫支出金、府支出金、地方譲与税、各種交付金並びに地方債等が依存財源に区分されます。

 歳入決算グラフ

歳入決算のグラフ

歳出

歳出は、一年間に市のサイフから出ていくお金です。
円グラフは、実施した事業を目的別に分類したものです。前年度と比べると6億3,387万円(2.5%)の減少となりました。
支出額のトップは民生費で、以下、総務費、教育費、土木費の順になっています。
前年度と比べ主に増加したものでは、民生費が民間保育園保育委託事業費や生活保護費等の増加により2億4,110万円(2.6%)の増、土木費が歩道橋改修工事の委託や公園用地の購入等により1億9,818万円(8.7%)の増が挙げられます。一方、減少したものでは、総務費が財政調整基金積立金の減や職員退職手当の減により、5億6,520万円(14.2%)の減、教育費が小中学校耐震化等工事の減により4億4,046万円(13.9%)の減などが挙げられます。

目的別歳出の状況(経費を行政の目的によって分類したものです)

歳出
区 分24年度(千円)一人あたり(円)構成比
議会費334,335 4,179 1.4%
総務費3,412,813 42,662 14.0%
民生費9,658,576 120,737 39.6%
衛生費2,141,584 26,771 8.8%
労働費224,749 2,809 0.9%
農林水産業費126,524 1,582 0.5%
商工費186,103 2,326 0.8%
土木費2,477,344 30,968 10.2%
消防費993,071 12,414 4.1%
教育費2,722,697 34,035 11.2%
公債費2,075,496 25,945 8.5%
災害復旧費0 0 0.0%
合計24,353,292304,428 100.0%

「一人あたり」は、決算額を平成25年4月1日の人口総数7万9,997人で割った額です。

歳出決算・目的別グラフ

歳出決算・目的別グラフ

たとえば、こんな施策をおこないました

誰もが安心して暮らせるまちづくり
事業名決算額
つどいの広場助成事業(親同士の交流の場を提供、運営団体への助成)1,120万円
障がい者在宅生活支援事業(在宅生活の維持と介護者の負担軽減)1,430万円
予防接種事業(子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用支援)2億662万円
自然と共生する循環型のまちづくり
事業名決算額
環境基本計画推進事業(パブリックコメントの実施、シンポジウムの開催)308万円
西山森林整備推進事業(西山の森林整備、ボランティアの支援)451万円
豊かなふれあいを育てるまちづくり
事業名決算額
学校施設耐震化事業(小中学校施設の耐震化)1億9,646万円
大河ドラマ(細川ガラシャ)誘致活動事業(誘致推進協議会総会の開催など)41万円
史跡等整備・活用事業(恵解山古墳保存整備工事の継続)4,192万円
歩きたくなるまちづくり
事業名決算額
阪急長岡天神駅周辺整備事業(アゼリア通のバリアフリー化検討)579万円
長岡京駅前線整備事業(西進整備に着手)7,559万円
阪急新駅周辺整備事業(駅前広場等関連施設の整備)9,444万円
活力とにぎわいを生み出すまちづくり
事業名決算額
有害鳥獣対策事業(防護柵の設置助成など)1,139万円
造林・除間伐推進事業(里山エリアの管理支援、西山作業道の整備)1,748万円
商工会支援事業(長岡京物産展、プレミアム商品券の発行)2,200万円
市民と行政の協働によるまちづくり
事業名決算額 
まちかどトーク事業(6回開催、参加者176名)1万円
ホームページの充実事業(全面リニューアル)28万円
市制40周年記念事業(記念式典や記念講演会など)323万円

注)掲載した表は、単位未満を端数処理しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。

お問い合わせ

長岡京市総合政策部財政課財政係

電話: 075-955-9541

ファクス: 075-951-5410

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