平成20年度決算
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このページの目次
- 各会計の決算状況(ページ内リンク)
- 一般会計の概要(ページ内リンク)
歳入(ページ内リンク)
歳出(ページ内リンク) - たとえば、こんな施策をおこないました(ページ内リンク)
長岡京市では財政白書を作成しています。普通会計(一般会計と乙訓休日応急診療所会計をあわせたもの)の決算状況や、将来負担の分析は財政白書をご覧下さい。
→財政白書


各会計の決算状況
(単位:千円)
会計名 | 予算現額 | 歳入額 | 歳出額 | 差引残額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 25,488,670 | 23,923,646 | 23,080,067 | 843,579 |
特別会計 | 16,620,200 | 16,457,888 | 15,521,719 | 936,169 |
合計 | 42,108,870 | 40,381,534 | 38,601,786 | 1,779,748 |
会計名 | 予算現額 | 歳入額 | 歳出額 | 差引残額 |
---|---|---|---|---|
1)国民健康保険事業 | 7,133,660 | 7,084,225 | 7,023,549 | 60,676 |
2)乙訓休日応急診療所 | 71,231 | 71,305 | 63,524 | 7,781 |
3)公共下水道事業 | 3,117,027 | 3,032,509 | 3,026,942 | 5,567 |
4)老人保健医療事業 | 646,657 | 618,284 | 603,540 | 14,744 |
5)介護保険事業 | 4,078,044 | 4,077,843 | 3,947,370 | 130,473 |
6)駐車場事業 | 98,431 | 101,505 | 96,298 | 5,207 |
7)後期高齢者医療事業 | 758,938 | 755,918 | 730,665 | 25,253 |
8)財産区 | 716,212 | 716,299 | 29,831 | 686,468 |
合計 | 16,620,200 | 16,457,888 | 15,521,719 | 936,169 |


平成20年度一般会計決算の概要をお知らせします
20年度の歳入は、小学校耐震工事等の実施により国庫支出金が増加しましたが、景気後退の影響を受けて市税や各種交付金が減少したことにより、総額239億2365万円(前年度比0.4%減)となりました。
一方歳出は、民生費や教育費で増額となりましたが、総務費や衛生費、公債費等では減額となり、総額230億8007万円(同1.4%減)となりました。
歳入総額から歳出総額を差し引いた「形式収支額」は8億4358万円で、うち21年度への繰越財源1億6225万円を除いた「実質収支額」は6億8133万円の黒字となりました。20年度実質収支額から19年度の実質収支額を差し引き、20年度のみの収支を捉えた「単年度収支額」は1億3956万円の黒字となりました。実質的な黒字要素(財政調整基金の積み立て)を加え、実質的な赤字要素(財政調整基金の取り崩し)を差し引いた「実質単年度収支額」は3億4199万円の赤字となりました。
なお、市の貯金である財政調整基金の20年度末残高は、前年度末より4億8155万円減の19億5308万円、市の借金である市債の20年度末現在高は、前年度末より2億8511万円減の215億9034万円となっています。


歳入
歳入は、一年間に市のサイフに入るお金のことです。
市の基幹的な財源である市税の収入総額は127億127万円で、前年度より2億1125万円(1.6%)減少しました。個人市民税は、2721万円(0.5%)の増収、法人市民税は昨今の経済不況の影響を受け3億2989万円(21.3%)の減収となりました。
その他の主な増減としては、長法寺小大規模改造事業等の実施により国庫支出金が5億5299万円(25.0%)、財政調整基金のとりくずしにより繰入金が3億7682万円(33.5%)、府民税徴収事務交付金の増加により府支出金が6425万円(5.5%)それぞれ増加した一方、景気の落ち込みにより地方消費税交付金が5224万円(6.9%)、株式等譲渡所得割交付金が4071万円(77.1%)、配当割交付金が3931万円(54.5%)、自動車取得税交付金が2243万円(19.2%)減少しました。
区分 | 20年度(千円) | 一人あたり(円) | 構成比 |
---|---|---|---|
地方税 | 12,701,266 | 159,867 | 53.1% |
地方譲与税 | 159,924 | 2,013 | 0.7% |
利子割交付金 | 76,286 | 960 | 0.3% |
配当割交付金 | 32,838 | 413 | 0.1% |
株式等譲渡所得割交付金 | 12,083 | 152 | 0.1% |
地方消費税交付金 | 705,770 | 8,883 | 2.9% |
自動車取得税交付金 | 94,192 | 1,186 | 0.4% |
地方特例交付金 | 182,216 | 2,293 | 0.8% |
地方交付税 | 911,063 | 11,467 | 3.8% |
交通安全対策特別交付金 | 13,575 | 171 | 0.1% |
分担金・負担金 | 388,322 | 4,888 | 1.6% |
使用料及び手数料 | 257,602 | 3,242 | 1.1% |
国庫支出金 | 2,764,536 | 34,796 | 11.6% |
府支出金 | 1,230,228 | 15,484 | 5.1% |
財産収入 | 164,237 | 2,067 | 0.6% |
寄附金 | 20,327 | 256 | 0.1% |
繰入金 | 1,500,182 | 18,882 | 6.3% |
繰越金 | 618,407 | 7,784 | 2.6% |
諸収入 | 524,991 | 6,608 | 2.2% |
地方債 | 1,565,600 | 19,706 | 6.5% |
合計 | 23,923,647 | 301,120 | 100.0% |
「一人あたり」は、決算額を平成21年4月1日の人口総数79,449人で割った額です。
- 依存財源と自主財源
地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい、反対に国や府の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入を依存財源といいます。地方税、分担金・負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入が自主財源に区分され、地方交付税、国庫支出金、府支出金、地方譲与税、各種交付金並びに地方債等が依存財源に区分されます。

歳入決算グラフ


歳出
歳出は、一年間に市のサイフから出ていくお金です。
下の円グラフは、実施した事業を目的別に分類したものです。前年度と比べると3億1806万円(1.4%)の減少となりました。
支出額のトップは民生費で、以下、総務費、土木費、教育費の順になっています。
前年度と比べ主に増減したものを挙げますと、増加したものでは教育費が長法寺小大規模改造事業、小中学校普通教室空調設備整備事業の実施に伴い5億2070 万円(21.1%)の増、民生費が障がい者サービス利用支援事業の拡大、生活保護支給費の増加などにより7933万円(1.1%)の増、が挙げられます。一方、減少したものでは、総務費が財政調整基金積立金の減少により2億6419万円(6.9%)の減、地方債元利金償還金の減少による公債費2億4773万円(10.0%)の減などが挙げられます。

目的別歳出の状況
(経費を行政の目的によって分類したものです)
区分 | 20年度(千円) | 一人あたり(円) | 構成比 |
---|---|---|---|
議会費 | 288,513 | 3,631 | 1.2% |
総務費 | 3,569,509 | 44,928 | 15.5% |
民生費 | 7,249,032 | 91,241 | 31.4% |
衛生費 | 2,275,286 | 28,638 | 9.8% |
労働費 | 199,331 | 2,509 | 0.9% |
農林水産業費 | 137,944 | 1,736 | 0.6% |
商工費 | 193,582 | 2,437 | 0.8% |
土木費 | 3,019,601 | 38,007 | 13.1% |
消防費 | 922,792 | 11,615 | 4.0% |
教育費 | 2,993,385 | 37,677 | 13.0% |
公債費 | 2,231,091 | 28,082 | 9.7% |
合計 | 23,080,067 | 290,502 | 100.0% |
「一人あたり」は、決算額を平成21年4月1日の人口総数79,449人で割った額です。

歳出決算・目的別グラフ


たとえば、こんな施策をおこないました
事業名 | 決算額 |
---|---|
地域福祉活動団体支援事業(地域福祉活動団体の運営支援、災害時要配慮者の台帳整備など) | 2466万円 |
病後児保育運営助成事業(病後児保育施設の整備・運営を行う法人への助成など) | 679万円 |
乳幼児・妊婦健康診査事業(妊婦健康診査費用の公費負担の拡大など) | 2192万円 |
事業名 | 決算額 |
---|---|
地球温暖化防止対策事業(温室効果ガス削減のための教育・PR) | 59万円 |
西山森林整備推進事業(ボランティア活動やモデル林整備などへの支援) | 451万円 |
身近なみどりの創出事業(サクラ・梅・キリシマツツジの植栽、緑化の推進など) | 806万円 |
事業名 | 決算額 |
---|---|
総合型地域スポーツクラブ推進事業 | 541万円 |
小学校校舎大規模改造事業(耐震調査、長法寺小学校大規模改修など) | 5億1845万円 |
友好交流事業(友好姉妹都市間での代表団等の相互受入れ、記念式典の開催など) | 546万円 |
事業名 | 決算額 |
---|---|
阪急長岡天神駅周辺整備事業(構想検討委員会の開催、整備構想案の策定など) | 886万円 |
長岡京駅前線西伸整備事業 | 3億2026万円 |
阪急新駅周辺整備事業(阪急新駅設置に関わるまちづくり協議会開催など) | 4581万円 |
自主防災組織育成事業(自主防災会への救助資機材等の整備支援) | 108万円 |
事業名 | 決算額 |
---|---|
造林・除間伐推進事業(里山エリアの管理事業支援、西山作業道の整備工事など) | 2417万円 |
融資関係補助事業 | 4522万円 |
観光協会支援事業(観光協会主催の祭りやイベントに対する支援) | 603万円 |
事業名 | 決算額 |
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まちかどトーク事業(8団体に開催、参加者173名) | 2万円 |
広報誌等発行事業(「広報ながおかきょう」の発行など) | 2022万円 |
滞納整理事業(滞納処分の強化、夜間窓口の設置など) | 50万円 |
注)掲載した表は、単位未満を端数処理しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。