平成24年度決算
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このページの目次
- 各会計の決算状況(ページ内リンク)
- 一般会計の概要(ページ内リンク)
歳入(ページ内リンク)
歳出(ページ内リンク) - たとえば、こんな施策をおこないました(ページ内リンク)
長岡京市では財政白書を作成しています。普通会計(一般会計と乙訓休日応急診療所会計をあわせたもの)の決算状況や、将来負担の分析は財政白書をご覧下さい。
→財政白書
各会計の決算状況
会計名 | 予算現額 | 歳入額 | 歳出額 | 差引残額 |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 27,259,261 | 25,146,618 | 24,353,292 | 793,326 |
特別会計 | 18,438,515 | 17,891,679 | 16,986,595 | 905,084 |
合計 | 45,697,776 | 43,038,297 | 41,339,887 | 1,698,410 |
会計名 | 予算現額 | 歳入額 | 歳出額 | 差引残額 |
---|---|---|---|---|
1)国民健康保険事業 | 8,276,257 | 8,093,445 | 7,943,372 | 150,073 |
2)乙訓休日応急診療所 | 69,147 | 76,765 | 63,330 | 13,435 |
3)公共下水道事業 | 3,265,678 | 2,963,779 | 2,954,019 | 9,760 |
4)介護保険事業 | 5,169,219 | 5,092,689 | 5,011,277 | 81,412 |
5)駐車場事業 | 52,290 | 54,974 | 51,756 | 3,218 |
6)後期高齢者医療事業 | 982,209 | 985,604 | 945,312 | 40,292 |
7)財産区 | 623,715 | 624,423 | 17,529 | 606,894 |
合計 | 18,438,515 | 17,891,679 | 16,986,595 | 905,084 |
平成24年度一般会計決算の概要をお知らせします
24年度の歳入は、財産収入、繰越金は増加したものの市税や繰入金、市債が減ったことにより、総額251億4,662万円(前年度比2.5%減)となりました。
一方歳出は、民生費や土木費は増額となりましたが、総務費や教育費では減額となり、総額243億5,329万円(同2.5%減)となりました。
なお、市の貯金である財政調整基金の24年度末残高は、前年度末より516万円増の25億9,801万円、市の借金である市債の24年度末現在高は、前年度末より4億902万円増の236億5,173万円となっています。
歳入
歳入は、一年間に市のサイフに入るお金のことです。
市の基幹的な財源である市税の収入総額は119億427万円で、前年度より1億7,727万円(1.5%)減少しました。個人市民税が1億8,662万円(3.9%)の増収となりましたが、法人市民税が景気低迷の影響を受け1億8,489万円(19.5%)の減収、固定資産税が評価替により1億4,391万円(2.9%)の減収になりました。
その他の主な増減としては、不動産売払収入の増により財産収入が1億1,365万円(649.6%)、繰越金が7,589万円(10.5%)、それぞれ増加した一方、職員退職基金のとりくずしが減ったことにより繰入金が2億6,640万円(45.0%)、学校施設の耐震化等の投資的経費が減ったことにより市債が3億3,640万円(13.6%)、それぞれ減少しました。
区 分 | 24年度(千円) | 一人あたり(円) | 構成比 |
---|---|---|---|
地方税 | 11,904,270 | 148,809 | 47.3% |
地方譲与税 | 136,754 | 1,710 | 0.5% |
利子割交付金 | 46,435 | 581 | 0.2% |
配当割交付金 | 36,177 | 452 | 0.1% |
株式等譲渡所得割交付金 | 8,896 | 111 | 0.0% |
地方消費税交付金 | 771,468 | 9,644 | 3.1% |
自動車取得税交付金 | 56,466 | 706 | 0.2% |
地方特例交付金 | 63,006 | 788 | 0.3% |
地方交付税 | 2,241,363 | 28,018 | 8.9% |
交通安全対策特別交付金 | 12,675 | 158 | 0.1% |
分担金・負担金 | 419,855 | 5,248 | 1.7% |
使用料及び手数料 | 341,407 | 4,268 | 1.4% |
国庫支出金 | 3,476,693 | 43,460 | 13.8% |
府支出金 | 1,659,644 | 20,746 | 6.6% |
財産収入 | 131,149 | 1,639 | 0.5% |
寄附金 | 21,240 | 266 | 0.1% |
繰入金 | 324,976 | 4,062 | 1.3% |
繰越金 | 801,725 | 10,022 | 3.2% |
諸収入 | 562,219 | 7,028 | 2.2% |
地方債 | 2,130,200 | 26,629 | 8.5% |
合 計 | 25,146,618 | 314,345 | 100.0% |
「一人あたり」は、決算額を平成25年4月1日の人口総数7万9,997人で割った額です。
- 依存財源と自主財源
地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい、反対に国や府の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入を依存財源といいます。地方税、分担金・負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入が自主財源に区分され、地方交付税、国庫支出金、府支出金、地方譲与税、各種交付金並びに地方債等が依存財源に区分されます。
歳入決算グラフ
歳出
歳出は、一年間に市のサイフから出ていくお金です。
円グラフは、実施した事業を目的別に分類したものです。前年度と比べると6億3,387万円(2.5%)の減少となりました。
支出額のトップは民生費で、以下、総務費、教育費、土木費の順になっています。
前年度と比べ主に増加したものでは、民生費が民間保育園保育委託事業費や生活保護費等の増加により2億4,110万円(2.6%)の増、土木費が歩道橋改修工事の委託や公園用地の購入等により1億9,818万円(8.7%)の増が挙げられます。一方、減少したものでは、総務費が財政調整基金積立金の減や職員退職手当の減により、5億6,520万円(14.2%)の減、教育費が小中学校耐震化等工事の減により4億4,046万円(13.9%)の減などが挙げられます。
目的別歳出の状況(経費を行政の目的によって分類したものです)
区 分 | 24年度(千円) | 一人あたり(円) | 構成比 |
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議会費 | 334,335 | 4,179 | 1.4% |
総務費 | 3,412,813 | 42,662 | 14.0% |
民生費 | 9,658,576 | 120,737 | 39.6% |
衛生費 | 2,141,584 | 26,771 | 8.8% |
労働費 | 224,749 | 2,809 | 0.9% |
農林水産業費 | 126,524 | 1,582 | 0.5% |
商工費 | 186,103 | 2,326 | 0.8% |
土木費 | 2,477,344 | 30,968 | 10.2% |
消防費 | 993,071 | 12,414 | 4.1% |
教育費 | 2,722,697 | 34,035 | 11.2% |
公債費 | 2,075,496 | 25,945 | 8.5% |
災害復旧費 | 0 | 0 | 0.0% |
合計 | 24,353,292 | 304,428 | 100.0% |
「一人あたり」は、決算額を平成25年4月1日の人口総数7万9,997人で割った額です。
歳出決算・目的別グラフ
たとえば、こんな施策をおこないました
事業名 | 決算額 |
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つどいの広場助成事業(親同士の交流の場を提供、運営団体への助成) | 1,120万円 |
障がい者在宅生活支援事業(在宅生活の維持と介護者の負担軽減) | 1,430万円 |
予防接種事業(子宮頸がんワクチン、ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用支援) | 2億662万円 |
事業名 | 決算額 |
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環境基本計画推進事業(パブリックコメントの実施、シンポジウムの開催) | 308万円 |
西山森林整備推進事業(西山の森林整備、ボランティアの支援) | 451万円 |
事業名 | 決算額 |
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学校施設耐震化事業(小中学校施設の耐震化) | 1億9,646万円 |
大河ドラマ(細川ガラシャ)誘致活動事業(誘致推進協議会総会の開催など) | 41万円 |
史跡等整備・活用事業(恵解山古墳保存整備工事の継続) | 4,192万円 |
事業名 | 決算額 |
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阪急長岡天神駅周辺整備事業(アゼリア通のバリアフリー化検討) | 579万円 |
長岡京駅前線整備事業(西進整備に着手) | 7,559万円 |
阪急新駅周辺整備事業(駅前広場等関連施設の整備) | 9,444万円 |
事業名 | 決算額 |
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有害鳥獣対策事業(防護柵の設置助成など) | 1,139万円 |
造林・除間伐推進事業(里山エリアの管理支援、西山作業道の整備) | 1,748万円 |
商工会支援事業(長岡京物産展、プレミアム商品券の発行) | 2,200万円 |
事業名 | 決算額 |
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まちかどトーク事業(6回開催、参加者176名) | 1万円 |
ホームページの充実事業(全面リニューアル) | 28万円 |
市制40周年記念事業(記念式典や記念講演会など) | 323万円 |
注)掲載した表は、単位未満を端数処理しているため、内訳と合計が一致しない場合があります。